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大奖娱乐|北京市房山区2017年区级部门预算表

来源:发布时间:2017-01-13
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收支预算总表

 

 

 

单位 :万元(保留两位小数)

收  入

支  出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

1512.82

一、一般公共服务支出

1292.54

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

220.28

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

二十一、债务付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1512.82

本年支出合计

1512.82

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1512.82

支出总计

1512.82

 

 

 

收入预算总表

单位:万元(保留两位小数)

总计

本   年   收   入

用事业基金
弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算财政拨款结余

政府性基金预算财政拨款结余

上年教育收费结余

其他资金结余

金额

其中:教育收费收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1512.82

1512.82

1512.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 
 

201

一般公共服务支出

1474.33

1248.71

225.62

 

 

 

 

20101

     人大事务

1292.54

1066.92

225.62

 

 

 

 

2010101

         行政运行

1066.92

1066.92

 

 

 

 

 

2010102

         一般行政管理事务

206.00

 

206.00

 

 

 

 

2010108

         代表工作

19.62

 

19.62

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

220.28

220.28

 

 

 

 

 

20805

    行政事业单位离退休

220.28

220.28

 

 

 

 

 

2080501

       归口管理行政事业离退休

38.49

38.49

 

 

 

 

 

2080505

       机关事业单位养老保险缴费支出

129.85

129.85

 

 

 

 

 

20805

       机关事业单位职业

51.94

51.94

 

 

 

 

 
06  年金支出              

 

 

财政拨款收支预算总表

         

单位:万元(保留两位小数)

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1512.82

一、本年支出

1512.82

1512.82

 

(一)一般公共预算财政拨款

1512.82

(一)一般公共服务支出

1292.54

1292.54

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)教育支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

      社会保障和就业支出

220.28

220.28

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1512.82

                       

1512.82

1512.82

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

本年一般公共预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

201

一般公共服务支出

1292.54

1066.92

886.27

180.65

225.62

20101

    人大事务

1292.54

1066.92

886.27

180.65

 

2010101

        行政运行

1066.92

1066.92

886.27

180.65

 

2010102

        一般行政管理事务

206.00

 

 

 

206.00

2010108

        代表工作

19.62

 

 

 

19.62

208

社会保障和就业支出

220.28

220.28

220.28

 

 

20805

    行政事业离退休

220.28

220.28

220.28

 

 

2080501

        归口管理行政事业离退休

38.49

38.49

38.49

 

 

2080505

        机关事业单位养老保险缴费支出

129.85

129.85

129.85

 

 

2080506

        机关事业单位职业年金支出

51.94

51.94

51.94

 

 

 

 

 

一般公共预算经济分类财政拨款支出表

 

 

 

 

 

单位:万元(保留两位小数)

经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

基本支出

1287.20

1287.20

1106.55

180.65

225.62

301

工资福利支出

954.24

954.24

954.24

 

 

30101

基本工资

242.88

242.88

242.88

 

 

30102

津贴补贴

383.89

383.89

383.89

 

 

30104

其他社会保障缴费

102.59

102.59

102.59

 

 

30108

机关事业养老保险缴费

129.85

129.85

129.85

 

 

30109

职业年金缴费

51.94

51.94

51.94

 

 

30199

其他工资福利支出

43.09

43.09

43.09

 

 

302

商品和服务支出

180.65

180.65

 

180.65

 

30201

办公费

20.4

20.4

 

20.4

 

30202

印刷费

2.04

2.04

 

2.04

 

30207

邮电费

9.18

9.18

 

9.18

 

30211

差旅费

16.32

16.32

 

16.32

 

30213

设备维修费

1.53

1.53

 

1.53

 

30215

会议费

3.06

3.06

 

3.06

 

30216

培训费

3.57

3.57

 

3.57

 

30217

招待费

0.89

0.89

 

0.89

 

30228

工会经费

4.29

4.29

 

4.29

 

30229

福利费

11.26

11.26

 

11.26

 

30231

公务用车维护费

46.4

46.4

 

46.4

 

30239

公务交通补贴

55.38

55.38

 

55.38

 

30299

其他商品和服务支出

6.33

6.33

 

6.33

 

303

对个人和家庭的补助支出

152.31

152.31

152.31

 

 

30301

离休费

12.85

12.85

12.85

 

 

30302

退休人员物业采暖

25.64

25.64

25.64

 

 

30311

住房公积金

89.75

89.75

89.75

 

 

 

物业服务补贴

12.19

12.19

12.19

 

 

 

采暖补贴

11.88

11.88

11.88

 

 

 

项目支出

225.62

 

 

 

225.62

302

商品和服务支出

225.62

 

 

 

225.62

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

1512.82

1287.20

1106.55

180.65

225.62

 

 

 

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元(保留两位小数)

项目

本年预算数

合计

47.290000

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.890000

3、公务用车费

46.400000

其中:(1)公务用车运行维护费

46.400000

      (2)公务用车购置

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合  计

 

 

 

 

支出功能科目类

 

 

 

 

    支出功能科目款

 

 

 

 

        支出功能科目项

 

 

 

 

 

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